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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0201981
Monto de la Factura
₲ 151.670
Nro. de Orden de Pago
1988
Fecha de Orden de Pago
06-12-2012
Fecha Emisión Cheque
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.129
IVA

Retención DNCP
₲ 541
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-61829
Monto Contrato
₲ 8.262.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.216.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.194.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238428
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac