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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0130913
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. de Orden de Pago
1719
Fecha de Orden de Pago
29-10-2012
Fecha Emisión Cheque
29-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.717
IVA

Retención DNCP
₲ 1.283
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-51854
Monto Contrato
₲ 396.000.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.684.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.843.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238281
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac