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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-5362
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2109
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-12-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-12-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-12-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.782.895
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 17.105
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JORGE ROBERTO GALEANO LURASCHI
        
                                    RUC
                            
            3742104-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            64
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25005-12-59980
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 145.124.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 139.984.496
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 139.467.326
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            238488
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS PARA LA DINAC
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        