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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000346
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15004721
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.727.272
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3215
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-04-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-04-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-04-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.450.379
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 31.101
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 238.016
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FELIX GOMEZ CORONEL
        
                                    RUC
                            
            864591-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22013-21-197681
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 191.999.984
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 191.828.912
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 188.288.496
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            388671
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y FIZCALIZACION DE OBRAS AD REFERENDUM - PLURIANUAL. 2021-2022
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Amambay
        