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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018055
Monto de la Factura
₲ 5.744.997
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
10-03-2014
Fecha Emisión Cheque
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.463.388
IVA
₲ 522.272

Retención DNCP
₲ 20.473
Retención IVA
₲ 156.682
Retención Renta
₲ 104.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23019-11-33300
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.463.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.125.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222864
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas