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Datos del Pago
Nro. de Factura
1247
Nro. de Timbrado
11441170
Monto de la Factura
₲ 7.040.000
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.694.912
IVA
₲ 640.000
Retención DNCP
₲ 25.088
Retención IVA
₲ 192.000
Retención Renta
₲ 128.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
62/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-119700
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.768.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.698.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288531
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas