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Datos del Pago

Nro. de Factura
1059
Nro. de Timbrado
14017235
Monto de la Factura
₲ 24.529.640
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.213.959
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 89.199
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.226.482
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-184128
Monto Contrato
₲ 128.235.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.235.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.625.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372560
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera