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Datos del Pago

Nro. de Factura
593
Nro. de Timbrado
13981346
Monto de la Factura
₲ 98.734.447
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
29-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.586.865
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 340.391
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.680.382
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-183809
Monto Contrato
₲ 383.221.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.868.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.815.484

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372560
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera