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Datos del Pago
Nro. de Factura
537
Nro. de Timbrado
13479940
Monto de la Factura
₲ 57.483.262
Nro. de Orden de Pago
1236
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.400.069
IVA
Retención DNCP
₲ 209.030
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 2.874.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-183809
Monto Contrato
₲ 383.221.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.868.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.815.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372560
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera