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Datos del Pago
Nro. de Factura
630
Nro. de Timbrado
13981346
Monto de la Factura
₲ 47.240.317
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.706.518
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.783
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.362.016
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-183809
Monto Contrato
₲ 383.221.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.868.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.815.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372560
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera