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Datos del Pago

Nro. de Factura
651
Nro. de Timbrado
13981346
Monto de la Factura
₲ 13.840.769
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.098.401
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 50.330
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 692.038
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-183809
Monto Contrato
₲ 383.221.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.868.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.815.484

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372560
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera