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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000558
Monto de la Factura
₲ 858.621
Nro. de Orden de Pago
1798
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 831.302
IVA
₲ 78.056

Retención DNCP
₲ 3.122
Retención IVA
₲ 23.417
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208664
Monto Contrato
₲ 155.183.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.047.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.131.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403169
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la FP-UNA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica