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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001312
Nro. de Timbrado
15820806
Monto de la Factura
₲ 25.330.500
Nro. de Orden de Pago
1402
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.011.394
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.897
Retención IVA
₲ 493.689
Retención Renta
₲ 710.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207818
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.738.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.037.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias