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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000532
Nro. de Timbrado
15955725
Monto de la Factura
₲ 251.466.300
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
12-05-2023
Fecha Emisión Cheque
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.161.218
IVA
₲ 22.860.573

Retención DNCP
₲ 886.990
Retención IVA
₲ 6.858.172
Retención Renta
₲ 6.858.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 60.480.000

Datos del Contrato

Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-200548
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.244.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.161.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377627
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE TECHOS Y CIELORRASO EN DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - AD REFERENDUM
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado