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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001008
Nro. de Timbrado
14750480
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
23-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.858.908
IVA
₲ 174.545

Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201487
Monto Contrato
₲ 1.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.918.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.858.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales