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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001912
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.440
IVA
₲ 1.800.000

Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
48/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-79717
Monto Contrato
₲ 237.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.953.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259832
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas