- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005698
Monto de la Factura
₲ 7.599.007
Nro. de Orden de Pago
517
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.226.517
IVA
₲ 690.819
Retención DNCP
₲ 27.080
Retención IVA
₲ 138.164
Retención Renta
₲ 27.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
53/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-80750
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.380.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.030.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CON PROVISION E INSUMOS DE EQUIPOS LEXMARK
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
