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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001139
Nro. de Timbrado
11880946
Monto de la Factura
₲ 4.746.500
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.513.835
IVA
₲ 431.500

Retención DNCP
₲ 16.915
Retención IVA
₲ 129.450
Retención Renta
₲ 86.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-122631
Monto Contrato
₲ 319.087.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.087.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.566.118

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308657
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu