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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003294
Nro. de Timbrado
11293780
Monto de la Factura
₲ 695.000
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
14-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.473
IVA
₲ 63.182

Retención DNCP
₲ 2.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
336
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-120465
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.735.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.413.632

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289926
Nombre de la Licitación
CO Nº 06/2015 "Servicio de Mantenimiento y/o Reparacion Menor de Equipos de Oficina y Otros, con repuestos" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana