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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000092
Nro. de Timbrado
11442672
Monto de la Factura
₲ 22.358.230
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
29-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.262.270
IVA
₲ 2.032.566

Retención DNCP
₲ 79.677
Retención IVA
₲ 609.770
Retención Renta
₲ 406.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MONTECRISTO S.A.
RUC
80028405-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-121997
Monto Contrato
₲ 185.595.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.596.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.580.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297521
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones varias de edificios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación