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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010407
Nro. de Timbrado
13196103
Monto de la Factura
₲ 2.049.720
Nro. de Orden de Pago
3598
Fecha de Orden de Pago
15-04-2020
Fecha Emisión Cheque
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.041.521
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 8.199
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-130643
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.785.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.769.483

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308560
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE DIARIOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia