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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001387
Nro. de Timbrado
15428331
Monto de la Factura
₲ 13.725.000
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
16-08-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.855.335
IVA
₲ 1.247.727

Retención DNCP
₲ 48.412
Retención IVA
₲ 374.318
Retención Renta
₲ 374.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 60.515
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-215319
Monto Contrato
₲ 40.202.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.167.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.655.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES EN EL MARCO DEL PROYECTO ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS CON ENFOQUE COMUNITARIO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia