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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001451
Nro. de Timbrado
15428331
Monto de la Factura
₲ 153.209.200
Nro. de Orden de Pago
927
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.501.308
IVA
₲ 13.928.109

Retención DNCP
₲ 540.411
Retención IVA
₲ 4.178.433
Retención Renta
₲ 4.178.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 675.513
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-218424
Monto Contrato
₲ 162.424.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.280.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.132.412

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415881
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios para los EDIS Proyecto atencion integral a Niños y Niñas de 0 a 3 años con enfoque Comunitario.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia