Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0019613
Nro. de Timbrado
11876869
Monto de la Factura
₲ 3.063.750
Nro. de Orden de Pago
6081
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.990.465
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 12.010
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 61.275
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-100703
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.434.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.890.705

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275040
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia