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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0115431
Monto de la Factura
₲ 3.306.000
Nro. de Orden de Pago
8366
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.226.920
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 12.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 66.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-100703
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.434.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.890.705

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275040
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia