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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 336.780.600
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.272.227
IVA
₲ 9.184.925

Retención DNCP
₲ 1.200.164
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.123.284
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-90350
Monto Contrato
₲ 336.780.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.595.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.272.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu