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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-000462
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. de Orden de Pago
8269
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.740.219
IVA
₲ 1.409.091

Retención DNCP
₲ 55.236
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 281.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-88044
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.005.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.949.804

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266445
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia