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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001097
Monto de la Factura
₲ 8.205.000
Nro. de Orden de Pago
7180
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.802.805
IVA
₲ 745.909
Retención DNCP
₲ 29.240
Retención IVA
₲ 223.773
Retención Renta
₲ 149.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-92007
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.429.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.975.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256798
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - CLIMATIZACION - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia