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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002940
Monto de la Factura
₲ 2.899.380
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.258
IVA
₲ 263.580
Retención DNCP
₲ 10.332
Retención IVA
₲ 79.074
Retención Renta
₲ 52.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
294
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-94419
Monto Contrato
₲ 19.862.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.862.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.889.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272367
Nombre de la Licitación
CO Nº 05/2014 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL , CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana
