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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000609
Nro. de Timbrado
11480519
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
4527
Fecha de Orden de Pago
22-04-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.433
IVA
₲ 86.364

Retención DNCP
₲ 3.385
Retención IVA
₲ 25.909
Retención Renta
₲ 17.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-93023
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.530.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.668.370

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO DE FIBRA PROPIO (KM 5 - DNCP - SNC - CSJ) AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia