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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001811
Nro. de Timbrado
11533365
Monto de la Factura
₲ 16.300.000
Nro. de Orden de Pago
13501
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.501.004
IVA
₲ 1.481.818
Retención DNCP
₲ 58.087
Retención IVA
₲ 444.545
Retención Renta
₲ 296.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-85200
Monto Contrato
₲ 617.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.834.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.222.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263013
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE ASUNCION, SAN LORENZO, RECOLETA Y FALCON - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia