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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 7.570.000
Nro. de Orden de Pago
12231
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.198.932
IVA
₲ 688.182
Retención DNCP
₲ 26.977
Retención IVA
₲ 206.455
Retención Renta
₲ 137.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-85200
Monto Contrato
₲ 617.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.834.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.222.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263013
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE ASUNCION, SAN LORENZO, RECOLETA Y FALCON - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
