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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000921
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 80.793.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            455
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-12-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-02-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-02-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 76.833.244
        
                                    IVA
                            
            ₲ 7.344.873
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 287.919
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.203.462
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.468.975
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MASTER SOFT SRL
        
                                    RUC
                            
            80007525-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            44
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-14-101361
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 134.117.376
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 134.117.376
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 127.543.186
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            283293
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA LÁSER
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay
        