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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008339
Nro. de Timbrado
11854685
Monto de la Factura
₲ 16.474.400
Nro. de Orden de Pago
2702
Fecha de Orden de Pago
13-03-2017
Fecha Emisión Cheque
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.075.036
IVA
₲ 1.441.098

Retención DNCP
₲ 56.491
Retención IVA
₲ 432.329
Retención Renta
₲ 288.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-97954
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.583.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.619.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274473
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS DE PRENSA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia