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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005407
Nro. de Timbrado
11193964
Monto de la Factura
₲ 62.370
Nro. de Orden de Pago
1636
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
17-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.313
IVA
₲ 5.670

Retención DNCP
₲ 222
Retención IVA
₲ 1.701
Retención Renta
₲ 1.134
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-97954
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.583.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.619.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274473
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS DE PRENSA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia