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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. de Orden de Pago
13824
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.824.416
IVA
₲ 270.000

Retención DNCP
₲ 10.584
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 54.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-88045
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.865.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.929.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266445
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia