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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0072
Monto de la Factura
₲ 36.245.000
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.468.336
IVA
₲ 3.295.000

Retención DNCP
₲ 129.164
Retención IVA
₲ 988.500
Retención Renta
₲ 659.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-88829
Monto Contrato
₲ 36.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.468.336

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255787
Nombre de la Licitación
C.O 02/2013 "Adquisicion de Utiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana