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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001432
Monto de la Factura
₲ 8.652.205
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.228.090
IVA
₲ 786.564

Retención DNCP
₲ 30.833
Retención IVA
₲ 235.969
Retención Renta
₲ 157.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LA FAMILIA S.A
RUC
80008379-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-98610
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.403.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.102.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270153
Nombre de la Licitación
Prestación del Servicio Gastronómico
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación