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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006341
Monto de la Factura
₲ 6.594.900
Nro. de Orden de Pago
2000003885
Fecha de Orden de Pago
29-01-2019
Fecha Emisión Cheque
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.211.916
IVA
₲ 599.536

Retención DNCP
₲ 23.262
Retención IVA
₲ 179.861
Retención Renta
₲ 179.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ADOLFO VIDAL ARAR MOREL
RUC
618757-9
Número de Contrato
321/15
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-113785
Monto Contrato
₲ 135.593.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.606.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.047.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295784
Nombre de la Licitación
LCO SBE 19-15 ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips