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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018729
Monto de la Factura
₲ 33.259.194
Nro. de Orden de Pago
953
Fecha de Orden de Pago
29-06-2020
Fecha Emisión Cheque
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.234.810
IVA
₲ 3.023.563

Retención DNCP
₲ 117.314
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 907.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
060/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-167384
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.564.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.158.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343023
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo