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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034420
Nro. de Timbrado
12866270
Monto de la Factura
₲ 44.844.964
Nro. de Orden de Pago
2250
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.014.088
IVA
₲ 1.170.637
Retención DNCP
₲ 169.456
Retención IVA
₲ 351.191
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-156956
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.846.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.968.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342385
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo
