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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005969/971/973/975
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 266.712.000
Nro. de Orden de Pago
2283
Fecha de Orden de Pago
30-07-2024
Fecha Emisión Cheque
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.575.583
IVA
₲ 24.246.544
Retención DNCP
₲ 931.067
Retención IVA
₲ 7.273.964
Retención Renta
₲ 9.698.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
053/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-235902
Monto Contrato
₲ 800.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.437.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.726.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428452
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DATACENTER ALTERNATIVO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill
