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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000136
Nro. de Timbrado
15508858
Monto de la Factura
₲ 100.444.500
Nro. de Orden de Pago
914
Fecha de Orden de Pago
13-06-2023
Fecha Emisión Cheque
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.948.823
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 101.501
Retención IVA
₲ 392.402
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-22005-22-220614
Monto Contrato
₲ 271.193.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.024.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.118.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420252
Nombre de la Licitación
Compra de Medicamentos - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu