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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000176
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15593013
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 102.100.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1535
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-11-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-11-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-11-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 98.865.286
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 360.135
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.784.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TERRA GROUP S.A.
        
                                    RUC
                            
            80108927-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            30
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22005-22-220181
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 510.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 510.049.832
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 494.326.431
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            420110
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción y montaje de tanques de agua y accesorios en los distritos del departamento
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caaguazu
        