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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000965
Nro. de Timbrado
15942853
Monto de la Factura
₲ 20.404.425
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.757.977
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 71.972
Retención IVA
₲ 556.484
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-22005-22-220182
Monto Contrato
₲ 408.088.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.728.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.159.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420049
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en el distrito de Juan M. Frutos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu