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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001971
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15217706
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 115.135.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1371
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-10-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-10-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-10-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 111.487.508
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 406.113
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.140.051
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN RAMON BOGADO LOPEZ
        
                                    RUC
                            
            3203340-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            26
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22005-22-218779
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 575.676.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 499.579.190
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 484.178.572
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            417259
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción de Empedrado distrito de Mbutuy
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caaguazu
        