Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002728
Monto de la Factura
₲ 107.693.040
Nro. de Orden de Pago
201810719
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.439.011
IVA
₲ 9.790.276

Retención DNCP
₲ 379.863
Retención IVA
₲ 2.937.083
Retención Renta
₲ 2.937.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
7261
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-162008
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.545.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341705
Nombre de la Licitación
Lco994_Mantenimiento y Reparación de Piso del Taller Principal del Edificio del Dpto. de Mto. de Vehículos.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande