Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 199.951.420
Nro. de Orden de Pago
201811056
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.339.695
IVA
₲ 18.177.402

Retención DNCP
₲ 705.283
Retención IVA
₲ 5.453.221
Retención Renta
₲ 5.453.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
7367
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-166643
Monto Contrato
₲ 643.603.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.081.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.793.929

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348403
Nombre de la Licitación
lco1006_Servicio de Reparación de Aeronaves ZP-TNK Y ZP-TZW, Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande