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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014380
Monto de la Factura
₲ 19.880.500
Nro. de Orden de Pago
201910552
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.725.986
IVA
₲ 1.807.318

Retención DNCP
₲ 70.124
Retención IVA
₲ 542.195
Retención Renta
₲ 542.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
7210
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-159195
Monto Contrato
₲ 180.313.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.313.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.841.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341836
Nombre de la Licitación
lco982_Mantenimiento de Extintores de Incendio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande