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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000954
Monto de la Factura
₲ 89.059.809
Nro. de Orden de Pago
20193305
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.839.690
IVA
₲ 8.096.346

Retención DNCP
₲ 314.138
Retención IVA
₲ 2.428.904
Retención Renta
₲ 2.428.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.048.173
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
7035/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-152685
Monto Contrato
₲ 479.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.995.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.273.421

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323728
Nombre de la Licitación
Lco945_Mantenimiento de Depósitos Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande